金蝶财务软件结账程序是怎样金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!

是怎样 3

用金蝶软件怎么结转损益

结转损益常规步骤: 金蝶KIS记账王系统使用结转损益功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目或“本年利润”科目下的明细科目中,自动生成结转损益记账凭证。 第一步:首先在记账王系统中对凭证进行过账处理,如果不知道详细凭证过账步骤请参考教程教你金蝶KIS记账王凭证过账的方法 ,然后在系统主界面点击【结转损益】,进入系统结转损益向导,点击【前进】按钮, 如下图所示。 进入结转损益向导 第二步:系统要求在窗口中输入生成的记账凭证的凭证摘要(结转本期损益)和凭证所需采用的凭证字(记),录入后点击【前进】按钮,如下图所示。 录入凭证字号和摘要 第三步:进行损益类科目与本年利润科目及其明细科目对应关系的指定,这一步至关重要,页面窗口如下图所示。 指定对应关系 第四步:定义好对应关系后,点击【前进】按钮,此时需要注意一定已经将素有的凭证过账,否则可能会出现不正确的结果,然后点击【完成】按钮,金蝶KIS记账王系统自动进行期末损益结转处理。 开始结转本期损益 一旦结转损益成功,记账王系统会自动弹出一条包含凭证类型和凭证字号的信息提示,比如“已生成了一张转账凭证,凭证字号为:记字第6号。”

金蝶迷你版的做账流程

在金蝶kis迷你版,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意;
1、因迷你版使用的是office的ess数据库,而ess数据库的容量有限,所以在kis迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务常说的年末换账簿记下年账本,这样也就导致你无法修改上年财务账;所以你在做年结的时候一定要注意你本年的财务账是否还有那里要修改;
2、因年结账你就不能修改上年账簿,所以有两张凭证要注意,一张是期末调汇,一张是结转本年利润到未分配利润;期末调汇是涉及到你的外币,系统计算你的资产和负债都是以本位币来计算的,所以你若有外币,期末调汇就要做,否则你的本年利润就不对;结转本年利润是会计年结的最后一张凭证;这两张凭证你没有做,你在年结的时候系统也会提示,当然根据贵公司要求,不做也是可以年结的。

金蝶软件到期末怎么结账


一、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块,单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。
二、在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码,确保结账正确,单击“完成”按钮。
三、进行账套备份,确保账套安全。
四、在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示“备份完成,请妥善保存备份的数据”单击“确定”按钮。
五、在弹出的对话框中,单击“是”进行期末结账,结账完成后,系统自动进入下一期间。
六、期末结账时,系统自动检查以下工作是否完成:
1、凭证过账
2、固定资产计提折旧
3、结转损益和期末调汇 注意事项 已结账的所有数据,不得随意修改,如需修改可以通过“反结账”进行处理。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,? 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. ?进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶KIS期末结账怎么操作

金蝶KIS期末结账按照以下流程操作: 单击“账务处理” →“期末结账”,根据系统出现的提示进行操作便可结账到下一个会计期间! 注:在期末结账之前必须确认前面录入的凭证已全部过账完毕! 期末反结账:CTR+F12

金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?


1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。
2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入。
3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了。
4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了。

金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!

先问下,你的金蝶K3有哪些模块? 这里我说下,总账报表模块的结账过程: 录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了。 不过需要注意几点:
1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中可以省去审核这一步骤;
2、结转损益会生成一张结转损益凭证,别忘记审核过账,不然期末结账会有提示“本期还有未过账的凭证”; 还有你所提的问题“这些财务报表如何结转?”,报表不需要结转,也不存在报表结转这一说法。凭证全部过账之后(当然已经做过结转损益了),查看一下这些报表(打开的时候记得重算一下),数据对了,就可以期末结账了,开始下一期的财务处理。 加油,希望能对你有所帮助

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